试题题目:
【多选题】
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有( )。
A、现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
B、指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
C、定期盘点现金,编制银行存款余额调节表
D、根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。
E、出纳编制银行存款余额盘点表
试题解析:
选项E,违背了不相容职责。
试题答案:
A,B,C,D
【多选题】
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有( )。
A、现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
B、指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
C、定期盘点现金,编制银行存款余额调节表
D、根据公司的批准手续报销,会计部对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。
E、出纳编制银行存款余额盘点表
选项E,违背了不相容职责。
A,B,C,D